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集團公司內(nèi)部審計主要審計什么?

2022-04-24 16:33:04

目前,為了了解集團公司的內(nèi)部運行情況,很多集團公司都會定期或不定期地進行內(nèi)部審計,以便及時發(fā)現(xiàn)集團運行過程中存在的問題,更好地促進集團公司的發(fā)展。本文介紹集團公司內(nèi)部審計的內(nèi)容!

至于集團公司,一般規(guī)模都很大,經(jīng)營的資產(chǎn)也很龐大。因此,為了了解集團公司的內(nèi)部運營情況,很多集團公司都會定期或不定期的進行內(nèi)部審計,以便及時發(fā)現(xiàn)集團運營過程中存在的問題,更好的促進集團公司的發(fā)展。那么,集團公司內(nèi)部審計主要審計什么呢?接下來,本文就帶你了解這一點!

一般來說,集團公司內(nèi)部審計的內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容:

1、財務(wù)方面。主要對集團公司資產(chǎn)、負債、損益的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,依法對集團公司會計報表反映的會計信息做出客觀、公允的評價。其目的是揭示和反映集團公司資產(chǎn)、負債、損益的真實情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施解決集團公司財務(wù)收支中的各種違法問題。

2、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序方面。進行這方面的審計,是對集團公司整個生產(chǎn)經(jīng)營過程的合理性,各種生產(chǎn)力的開發(fā)利用和經(jīng)濟、效率、效益的實現(xiàn)程度的檢查。旨在幫助集團公司挖掘人力、財力、物力的潛力,改善經(jīng)營狀況。通常,這種審查的內(nèi)容主要包括:材料供應(yīng)審查;生產(chǎn)組織評審;過程評審;資源利用評價;成本審查;庫存資金審查;銷售評論。

3、管理應(yīng)用程序方面。集團公司的內(nèi)部管理審計通常是指對管理體系和管理工作的審計??己藘?nèi)容一般包括兩個方面:一是考核集團公司的管理職能;二是考核集團公司的管理職能。

4、風(fēng)險管理方面。風(fēng)險管理是集團公司識別、衡量和分析潛在的事故或損失,并對其進行有效控制,以最經(jīng)濟合理的方式處理風(fēng)險,實現(xiàn)最大安全的過程。一般來說,內(nèi)部審計師參與風(fēng)險管理的主要內(nèi)容包括:(1)監(jiān)督和評價集團公司風(fēng)險管理體系的有效性;(二)評估與集團公司相關(guān)的管理、運營和信息系統(tǒng)的風(fēng)險暴露。

以上是對“集團公司內(nèi)部審計主要審計什么”這個問題的具體介紹。對于市場上的集團公司來說,如果有開展內(nèi)部審計的愿望,但對內(nèi)部審計的內(nèi)容了解不夠,就有必要詳細掌握本文介紹的內(nèi)容,從而明確審核要點,促進集團公司內(nèi)部審計活動的有序開展!

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