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內(nèi)部審計報告的內(nèi)容是什么?

2022-05-10 17:24:26

在企業(yè)經(jīng)營期間,對于那些單獨設(shè)立審計部門的企業(yè),一般會根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需要進行內(nèi)部審計,并向企業(yè)管理層和業(yè)務(wù)客戶出具內(nèi)部審計報告。本文介紹內(nèi)部審計報告所包含的內(nèi)容!

在企業(yè)經(jīng)營期間,對于那些單獨設(shè)立審計部門的企業(yè),一般會根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需要進行內(nèi)部審計,并向企業(yè)管理層和業(yè)務(wù)客戶出具內(nèi)部審計報告。那么,內(nèi)審報告包括哪些內(nèi)容呢?接下來,本文將帶您進一步了解這方面的內(nèi)容!

一般來說,內(nèi)部審計報告包含的內(nèi)容主要有以下幾個方面:

1、標(biāo)題

包含的內(nèi)容:

被審計單位的名稱;審計事項(類別);審計期;其他人。

2、收件人

內(nèi)部審計報告的接收人應(yīng)當(dāng)是負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督審計項目的機構(gòu)或個人。

包括:

(1)被審計單位的適當(dāng)管理;

(2)董事會或其審計委員會或機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人;

(三)組織最高管理機構(gòu);

(四)上級機關(guān)的機構(gòu)或者人員;

(五)其他相關(guān)人員。

3、正文

內(nèi)部審計報告正文包括:審計概述;審計依據(jù);審計結(jié)果;審計結(jié)論;審計建議;其他方面。

4、附件

內(nèi)部審計報告的附件是對審計報告正文進行補充的書面和數(shù)字材料。

具體來說:

(1)相關(guān)問題的計算和分析性審查審計過程;

(2)審計發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明;

(3)被審核方和被審核方的反饋意見;

(4)記錄審核員修改意見的審核清單,明確審核責(zé)任和審核報告的版本;

(5)要求說明和解釋。

其他內(nèi)容。

5、簽章

內(nèi)部審計報告應(yīng)由內(nèi)部審計主管部門蓋章,并由以下人員簽字:

(1)審計部門負(fù)責(zé)人;

(2)審計項目負(fù)責(zé)人;

(3)其他授權(quán)人員。

6、報告日期

一般情況下,內(nèi)部審核報告的日期為內(nèi)部審核部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的日期。

相關(guān)日期用于以下情況:

(1)在采納組織負(fù)責(zé)人的某些修正意見時;

(2)內(nèi)部審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位新的重大問題,經(jīng)機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后;

(三)內(nèi)部審計報告存在重大遺漏;

(四)其他情形。

7、其他

以上是對“內(nèi)部審計報告包括哪些內(nèi)容”這個問題的具體介紹。對于經(jīng)營期內(nèi)需要開展內(nèi)部審計活動的企業(yè),如果對內(nèi)部審計報告所包含的內(nèi)容不夠了解,就要掌握本文介紹的所有要素,以便根據(jù)相關(guān)政策要求出具規(guī)范的內(nèi)部審計報告!

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